Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, советом.
ООО на ОСНО. Белорусский контрагент выписывает товар по накладной с НДС. Соответственно НДС нами получается уже уплачен но не в Российский бюджет, а в Баларусь. Должны ли мы уплачивать НДС в данном случае и на российской таможне, и как вообще это отражать у себя? У нас начислен НДС по реализации (книга продаж) данного товара, а к вычету мы ничего принять не можем, т.к. платили не в Российский бюджет.